昌都市医疗保障局2023年度
部门预算
目 录
第一部分昌都市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市医疗保障局2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目绩效目标表
第三部分昌都市医疗保障局2023年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市医疗保障局概况
一、主要职能
昌都市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、市委、市政府的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强市委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准;拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各县(区)医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训工作。
(二)贯彻落实自治区医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待标准,组织实施自治区长期护理保险制度改革方案。
(四)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准;组织实施医疗保障目录准入谈判规则。
(五)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,实施医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织实施异地就医管理和费用结算办法;建立健全医疗保障关系转移接续制度。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准;拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施;负责各县(区)医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训工作。
二、昌都市医疗保障局预算单位构成
(一)人员构成
昌都市医疗保障局领导职数4人,目前我局领导班子配备6人(援藏领导干部1人),正县实职3人(援藏领导干部1人),党组成员、二级调研员1人,党组成员、二级调研员、副局长1人,党组成员、副局长1人。四级调研员1人,正科级7人,副科级7人,专技人员1人(援藏干部)科员2人,实有人数24人(援藏干部2人),另有财政预算安排就餐补助预算的公益性岗位7人。
(二)内设机构
昌都市医疗保障局下设3个行政科室,即:办公室(政工人事科)、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科(医药价格和招标采购科、基金监督科)。两个下属参公事业单位:市医疗保障服务中心、市医疗保障基金中心。
(三)车辆情况
2023年度昌都市医疗保障局车辆编制4辆,实有车辆3辆。
第二部分
昌都市医疗保障局2023年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
昌都市医疗保障局2023年度
预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年度共收到财政拨款1639.7万元(含基本支出 889.4万元,项目支出750.3 万元),共支出1639.70万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
全年共收到财政拨款1639.7万元,全年预算数为1639.7万元。(含基本支出889.4万元,项目支出750.3万元),共支出1639.7万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
全年共收到财政拨款1639.7万元,其中:工资福利收入802.12万元,商品和服务收入83.96万元,对个人和家庭的补助收入3.32万元,项目收入750.3万元 。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
全年共支出1639.7万元,其中:工资福利收入802.12万元,商品和服务收入83.96万元,对个人和家庭的补助收入3.32万元,项目收入750.3万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年度基本支出889.4万元,其中:行政运行700.22万元,机关养老保险83.59万元,行政单位医疗45.45万元,公务员医疗补助10.45万元,商品和服务支出83.96万元,住房公积金62.69万元。
四、2023年项目支出
全年项目支出共750.30万元。其中:车辆保险费3万元;党建工作经费13万元;法律顾问5万元;新办公场所后勤服务8万元;医疗服务与保障能力提升(2022年结转)260.3万元;医疗保障服务能力提升461万元。
五、2023年度收支预算情况总体说明
2023年度共收到财政拨款1639.7万元(含基本支出889.4万元,项目支出750.3万元),共支出1639.7万元。
六、2023年度收入预算情况说明
全年共收到财政拨款1639.7万元,其中:工资福利收入802.12万元,商品和服务收入83.96万元,对个人和家庭的补助收入3.32万元,项目收入750.3万元。
七、2023年度支出预算情况说明
全年共支出1639.7万元万元,其中:工资福利收入802.12万元,商品和服务收入83.96万元,对个人和家庭的补助收入3.32万元,项目收入750.3万元。
八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2023年“三公经费”共预算20.70万元,2022年预算25.5万元,其中:2023年公务接待0万元,2022年0.2万元,2023年公务用车运行维护费20.7万元,2022年25.3万元,三公经费相较于2022年预算减少18.82%。